Orden de Compra. Nº
3904-295-SE15
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - DIVERSAS REPARACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-295-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - DIVERSAS REPARACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
39916,91
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12162302
Aceleradores de cemento
5
Bolsa
BEKRON (JARDÍN INFANTIL POB. O´HIGGINS)
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
30111601
Cemento
3
Bolsa
BEKRON DA (JARDÍN INFANTIL POB. O´HIGGINS)
$ 8.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.469
$ 26.469
27112823
Cadenas de corte
3
Unidad
CADENAS DE MOTOSIERRA (UTILIZADAS EN PODA DE ARBOLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DE DICHATO)
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
7
Unidad
SILICONA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.707
$ 14.707
31161505
Tornillos de presión
20
Unidad
AUTOPERFORANTE LENTEJA DE 3/4"
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
31191502
Discos bruñidores
10
Unidad
DISCOS DE CORTE DE 9"
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido
4
Unidad
HUINCHAS ANTIDESLIZANTES
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
42211901
Materiales antideslizantes para discapacitados fís
1
Unidad
HUINCHA ANTIDESLIZANTE CHICA
$ 5.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.032
$ 5.032
31162003
Clavos de acabado
25
kilogramo
CLAVOS 2 1/2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
46181504
Guantes protectores
10
Par
PARES DE GUANTES DE TRABAJO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.690
Total Neto
$ 210.089
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.917
TOTAL OC
$ 250.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.