Orden de Compra. Nº3904-295-SE15 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - DIVERSAS REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-295-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - DIVERSAS REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 39916,91
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
Aceleradores de cemento5BolsaBEKRON (JARDÍN INFANTIL POB. O´HIGGINS)   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
30111601
Cemento3BolsaBEKRON DA (JARDÍN INFANTIL POB. O´HIGGINS)   $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.469 $ 26.469
27112823
Cadenas de corte3UnidadCADENAS DE MOTOSIERRA (UTILIZADAS EN PODA DE ARBOLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DE DICHATO)   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ7UnidadSILICONA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.707
31161505
Tornillos de presión20UnidadAUTOPERFORANTE LENTEJA DE 3/4"   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
31191502
Discos bruñidores10UnidadDISCOS DE CORTE DE 9"   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido4UnidadHUINCHAS ANTIDESLIZANTES   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
42211901
Materiales antideslizantes para discapacitados fís1UnidadHUINCHA ANTIDESLIZANTE CHICA   $ 5.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.032 $ 5.032
31162003
Clavos de acabado25kilogramoCLAVOS 2 1/2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
46181504
Guantes protectores10ParPARES DE GUANTES DE TRABAJO   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
Total Neto $ 210.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.917
TOTAL OC $ 250.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.