Orden de Compra. Nº3904-299-SE24 "MATERIALES ELÉCTRICOS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-299-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.002.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 15925,99
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadENCHUFES EMBUTIDOS (ÍTEM 393) ENCHUFES EMBUTIDOS (ÍTEM 393) $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
39121310
Cajas de uso general5UnidadCAJAS CHUQUI (ÍTEM 139) CAJAS CHUQUI (ÍTEM 139) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
39121711
Entubación10UnidadCANALETAS TIPO LEGRAND 40X16 MM (ÍTEM 164) CANALETAS TIPO LEGRAND 40X16 MM (ÍTEM 164) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
31161509
Tornillos para muros en seco100UnidadTORNILLOS PARA VOLCANITA 1" (ÍTEM 468) TORNILLOS PARA VOLCANITA 1" (ÍTEM 468) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
26121634
Cable de cobre40Metro LinealCABLE EVA 2.5 MM ROJO (ÍTEM 114) CABLE EVA 2.5 MM ROJO (ÍTEM 114) $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480
26121634
Cable de cobre30Metro LinealCABLE EVA 2.5 MM BLANCO (ÍTEM 103) CABLE EVA 2.5 MM BLANCO (ÍTEM 103) $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
26121634
Cable de cobre30Metro LinealCABLE EVA 2.5 MM VERDE (ÍTEM 115) CABLE EVA 2.5 MM VERDE (ÍTEM 115) $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadCINTA AISLADORA PLÁSTICA (ÍTEM 185) CINTA AISLADORA PLÁSTICA (ÍTEM 185) $ 7.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.101 $ 7.101
Total Neto $ 83.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.926
TOTAL OC $ 99.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.