|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3904-299-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIEN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3902-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios 418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
|
Comuna |
Bulnes
|
|
Impuesto |
15925,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
|
Razón Social |
DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
|
|
R.U.T. |
11.238.457-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121402
| Enchufes eléctricos | 3 | Unidad | ENCHUFES EMBUTIDOS (ÍTEM 393) | ENCHUFES EMBUTIDOS (ÍTEM 393) |
$ 3.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.850
|
$ 11.850
|
39121310
| Cajas de uso general | 5 | Unidad | CAJAS CHUQUI (ÍTEM 139) | CAJAS CHUQUI (ÍTEM 139) |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.620
|
$ 4.620
|
39121711
| Entubación | 10 | Unidad | CANALETAS TIPO LEGRAND 40X16 MM (ÍTEM 164) | CANALETAS TIPO LEGRAND 40X16 MM (ÍTEM 164) |
$ 1.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.550
|
$ 15.550
|
31161509
| Tornillos para muros en seco | 100 | Unidad | TORNILLOS PARA VOLCANITA 1" (ÍTEM 468) | TORNILLOS PARA VOLCANITA 1" (ÍTEM 468) |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000
|
$ 1.000
|
26121634
| Cable de cobre | 40 | Metro Lineal | CABLE EVA 2.5 MM ROJO (ÍTEM 114) | CABLE EVA 2.5 MM ROJO (ÍTEM 114) |
$ 437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.480
|
$ 17.480
|
26121634
| Cable de cobre | 30 | Metro Lineal | CABLE EVA 2.5 MM BLANCO (ÍTEM 103) | CABLE EVA 2.5 MM BLANCO (ÍTEM 103) |
$ 437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.110
|
$ 13.110
|
26121634
| Cable de cobre | 30 | Metro Lineal | CABLE EVA 2.5 MM VERDE (ÍTEM 115) | CABLE EVA 2.5 MM VERDE (ÍTEM 115) |
$ 437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.110
|
$ 13.110
|
31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad | CINTA AISLADORA PLÁSTICA (ÍTEM 185) | CINTA AISLADORA PLÁSTICA (ÍTEM 185) |
$ 7.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.101
|
$ 7.101
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.821
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.926
|
|
$ 99.747
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.