Orden de Compra. Nº3904-336-SE13 "Fiesta trilla 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-336-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Fiesta trilla 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 58437,806
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados5Unidadcandados chico odis   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715
11121610
Maderas duras260Unidadtapas   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.880 $ 152.942
11121801
Cáñamo30Metro Linealcuerda de cañamo   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31231313
Tubería de plástico10Unidadreducciones de PVC 50   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211506
Pinturas de látex1Unidadgalon latex   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillos esponja   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
11162111
Malla50Metro Linealmalla rachel   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500
27112103
Abrazaderas1Unidadamarra plástica   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 307.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.438
TOTAL OC $ 366.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.