Orden de Compra. Nº
3904-344-SE22
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MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM MAYO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-344-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-9-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
153371,99
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111501
Botas de hombre
1
Unidad no definida
PAR DE BOTAS BAJAS (ÍTEM 61)
PAR DE BOTAS BAJAS (ÍTEM 61)
$ 34.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
46191604
Mantas contra incendios
1
Unidad
MANTA DELGADA AZUL (ÍTEM 147)
MANTA DELGADA AZUL (ÍTEM 147)
$ 11.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
12352310
Siliconas
1
Unidad
SILICONA TAPAGOTERA (ÍTEM 202)
SILICONA TAPAGOTERA (ÍTEM 202)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47101532
Estanques de decantación
2
Unidad
ESTANQUE AGUA 650 LTS (LINEA 1)
ESTANQUE AGUA 650 LTS (LINEA 1)
$ 135.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
30103605
Tablas de madera
3
Unidad
POLINES 3" (ÍTEM 139)
POLINES 3" (ÍTEM 139)
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
39111702
Lámparas portátiles
4
Unidad
LINTERNAS RECARGABLES (LINEA 1)
LINTERNAS RECARGABLES (LINEA 1)
$ 22.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.752
$ 90.752
31151606
Cadena transportadora
2
Unidad
CADENA MOTOSIERRA (ÍTEM 64)
CADENA MOTOSIERRA (ÍTEM 64)
$ 33.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
13111308
Espuma del poliestireno
4
Unidad
ESPUMAS POLIURETANO EN TUBO (ÍTEM 104)
ESPUMAS POLIURETANO EN TUBO (ÍTEM 104)
$ 11.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
12352310
Siliconas
7
Unidad
SILICONAS TAPAGOTERAS (ÍTEM 202)
SILICONAS TAPAGOTERAS (ÍTEM 202)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
4
Unidad
DISCOS DE CORTE 7" (ÍTEM 91)
DISCOS DE CORTE 7" (ÍTEM 91)
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
PLIEGO LIJA DE MADERA - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 48)
PLIEGO LIJA DE MADERA - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 48)
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
31161502
Tornillos de anclaje
200
Unidad
TORNILLOS SPACK - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 178)
TORNILLOS SPACK - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 178)
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
44121706
Lápices de madera
1
Unidad
LÁPIZ CARPINTERO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 127)
LÁPIZ CARPINTERO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 127)
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
HUINCHAS EMBALAJE - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 35)
HUINCHAS EMBALAJE - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 35)
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
27112005
Hachas
2
Unidad
ROZON CON MANGO (ÍTEM 186)
ROZON CON MANGO (ÍTEM 186)
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE DE ACOPLE (ÍTEM 140)
LLAVE DE ACOPLE (ÍTEM 140)
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31161502
Tornillos de anclaje
500
Unidad
TORNILLOS SPARCK (ÍTEM 178)
TORNILLOS SPARCK (ÍTEM 178)
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
27112003
Rastrillos
2
Unidad
BARRE HOJAS (ÍTEM 52)
BARRE HOJAS (ÍTEM 52)
$ 11.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
27111508
Sierras
1
Unidad
MARCO DE SIERRA (ÍTEM 149)
MARCO DE SIERRA (ÍTEM 149)
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA SANFLEX (ÍTEM 200)
SIERRA SANFLEX (ÍTEM 200)
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 2" (ÍTEM 62)
BROCHA 2" (ÍTEM 62)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)
4
kilogramo
ALAMBRE # 16 (ÍTEM 125)
ALAMBRE # 16 (ÍTEM 125)
$ 5.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.184
$ 21.184
31162404
Grapas de ferretería
1
kilogramo
GRAPA GALVANIZADA (ÍTEM 106)
GRAPA GALVANIZADA (ÍTEM 106)
$ 2.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
11162111
Malla
20
Metro Lineal
MALLA RASCHELL (ÍTEM 154)
MALLA RASCHELL (ÍTEM 154)
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
30103605
Tablas de madera
100
Metro Lineal
TAPA CANTO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 87)
TAPA CANTO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 87)
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 807.221
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.372
TOTAL OC
$ 960.593
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.