Orden de Compra. Nº3904-344-SE22 "MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-344-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA DOM MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-9-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 153371,99
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre1Unidad no definidaPAR DE BOTAS BAJAS (ÍTEM 61) PAR DE BOTAS BAJAS (ÍTEM 61) $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
46191604
Mantas contra incendios1UnidadMANTA DELGADA AZUL (ÍTEM 147) MANTA DELGADA AZUL (ÍTEM 147) $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TAPAGOTERA (ÍTEM 202) SILICONA TAPAGOTERA (ÍTEM 202) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47101532
Estanques de decantación2UnidadESTANQUE AGUA 650 LTS (LINEA 1) ESTANQUE AGUA 650 LTS (LINEA 1) $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
30103605
Tablas de madera3UnidadPOLINES 3" (ÍTEM 139) POLINES 3" (ÍTEM 139) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
39111702
Lámparas portátiles4UnidadLINTERNAS RECARGABLES (LINEA 1) LINTERNAS RECARGABLES (LINEA 1) $ 22.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.752 $ 90.752
31151606
Cadena transportadora2UnidadCADENA MOTOSIERRA (ÍTEM 64) CADENA MOTOSIERRA (ÍTEM 64) $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
13111308
Espuma del poliestireno4UnidadESPUMAS POLIURETANO EN TUBO (ÍTEM 104) ESPUMAS POLIURETANO EN TUBO (ÍTEM 104) $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
12352310
Siliconas7UnidadSILICONAS TAPAGOTERAS (ÍTEM 202) SILICONAS TAPAGOTERAS (ÍTEM 202) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4UnidadDISCOS DE CORTE 7" (ÍTEM 91) DISCOS DE CORTE 7" (ÍTEM 91) $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31191501
Papeles de lija6UnidadPLIEGO LIJA DE MADERA - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 48) PLIEGO LIJA DE MADERA - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 48) $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
31161502
Tornillos de anclaje200UnidadTORNILLOS SPACK - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 178) TORNILLOS SPACK - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 178) $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44121706
Lápices de madera1UnidadLÁPIZ CARPINTERO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 127) LÁPIZ CARPINTERO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 127) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadHUINCHAS EMBALAJE - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 35) HUINCHAS EMBALAJE - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 35) $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
27112005
Hachas2UnidadROZON CON MANGO (ÍTEM 186) ROZON CON MANGO (ÍTEM 186) $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE ACOPLE (ÍTEM 140) LLAVE DE ACOPLE (ÍTEM 140) $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31161502
Tornillos de anclaje500UnidadTORNILLOS SPARCK (ÍTEM 178) TORNILLOS SPARCK (ÍTEM 178) $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
27112003
Rastrillos2UnidadBARRE HOJAS (ÍTEM 52) BARRE HOJAS (ÍTEM 52) $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
27111508
Sierras1UnidadMARCO DE SIERRA (ÍTEM 149) MARCO DE SIERRA (ÍTEM 149) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27111508
Sierras1UnidadSIERRA SANFLEX (ÍTEM 200) SIERRA SANFLEX (ÍTEM 200) $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2" (ÍTEM 62) BROCHA 2" (ÍTEM 62) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)4kilogramoALAMBRE # 16 (ÍTEM 125) ALAMBRE # 16 (ÍTEM 125) $ 5.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.184 $ 21.184
31162404
Grapas de ferretería1kilogramoGRAPA GALVANIZADA (ÍTEM 106) GRAPA GALVANIZADA (ÍTEM 106) $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
11162111
Malla20Metro LinealMALLA RASCHELL (ÍTEM 154) MALLA RASCHELL (ÍTEM 154) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
30103605
Tablas de madera100Metro LinealTAPA CANTO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 87) TAPA CANTO - PARA REPARACIÓN MUEBLE CASA CULTURA (ÍTEM 87) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 807.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.372
TOTAL OC $ 960.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.