Orden de Compra. Nº3904-346-SE23 "Materiales de ferretería para reparación de cañerí"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-346-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para reparación de cañerí
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 44728,47
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadPintura antióxido Pintura antióxido $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
31211904
Brochas1UnidadBrocha 2" Brocha 2" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31191501
Papeles de lija1UnidadLija Metal Lija Metal $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4UnidadDiscos de corte 4 1/2 Discos de corte 4 1/2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27112801
Brocas4UnidadBrocas para metal Brocas para metal $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40142201
Reguladores de gas2Unidadreguladores de gas cilindro de 45kg reguladores de gas cilindro de 45kg $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidadteflón para gas teflón para gas $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 235.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.728
TOTAL OC $ 280.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.