Orden de Compra. Nº
3904-375-SE20
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MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN ILUMINACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-375-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN ILUMINACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-16-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
119414,62
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
R.U.T.
11.238.457-k
Sucursal
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
4
Unidad no definida
CINTAS AISLADORAS PLÁSTICAS SUPER 3M
CINTAS AISLADORAS PLÁSTICAS SUPER 3M
$ 4.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.328
$ 19.328
39121310
Cajas de uso general
1
Unidad
Caja legrand
Caja legrand
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
39121522
Contactos eléctricos
4
Unidad
CONTACTOR SN-12 220V
CONTACTOR SN-12 220V
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
39101605
ampolletas fluorescentes
50
Unidad
AMPOLLETAS LED 40 WATTS E27
AMPOLLETAS LED 40 WATTS E27
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.950
$ 352.950
39101701
Tubos fluorescentes
105
Unidad
CAJA DE TUBOS FLUORESCENTES 1X36 WATTS
CAJA DE TUBOS FLUORESCENTES 1X36 WATTS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.740
$ 61.740
26121634
Cable de cobre
100
Unidad
CABLE EVA 2.5 MM BLANCO
CABLE EVA 2.5 MM BLANCO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad
CAJA EMPALME
CAJA EMPALME
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.092
$ 31.092
26121634
Cable de cobre
100
Unidad
CABLE EVA 2.5 MM ROJO
CABLE EVA 2.5 MM ROJO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
26121634
Cable de cobre
100
Unidad
CABLE EVA 2.5 MM VERDE
CABLE EVA 2.5 MM VERDE
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
39121711
Entubación
10
Unidad
MOLDURAS CANALETA LEGRAND 16X10 MM
MOLDURAS CANALETA LEGRAND 16X10 MM
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.570
$ 8.570
Total Neto
$ 628.498
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.415
TOTAL OC
$ 747.913
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.