Orden de Compra. Nº3904-377-SE23 "Restauración de fachada y pintura Oficinas de Dide"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-377-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Restauración de fachada y pintura Oficinas de Dide
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 221402,25
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas4Unidadgrapa copa 3/4 75 mm. grapa copa 3/4 75 mm. $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
31211502
Pinturas de base acuosa7Unidadtineta esmalte al agua color BLANCO tineta esmalte al agua color BLANCO $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos5UnidadANTICORROSIVO ANTICORROSIVO $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO 5X23 cm RODILLO CHIPORRO 5X23 cm $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
31211904
Brochas5Unidadbrochas multipropósito 3" brochas multipropósito 3" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31211904
Brochas5Unidadbrochas multipropósito 2" brochas multipropósito 2" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31211906
Rodillos de pintar6Unidadrodillo esponja 5 cm rodillo esponja 5 cm $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRAS AGUARRAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón1UnidadROLLO CINTA PELIGRO ROLLO CINTA PELIGRO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA ESMALTE SINTÉTICO COLOR TINETA ESMALTE SINTÉTICO COLOR $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31201517
Cinta para empaquetar5Unidadrollos de cinta de embalaje (pegote) rollos de cinta de embalaje (pegote) $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
27111909
Espátulas5Unidadespátulas 3 " espátulas 3 " $ 3.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850
27111909
Espátulas5Unidadespátulas 2 " espátulas 2 " $ 3.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850
Total Neto $ 1.165.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.402
TOTAL OC $ 1.386.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.