Orden de Compra. Nº
3904-377-SE23
"
Restauración de fachada y pintura Oficinas de Dide
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-377-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
Restauración de fachada y pintura Oficinas de Dide
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
221402,25
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
4
Unidad
grapa copa 3/4 75 mm.
grapa copa 3/4 75 mm.
$ 1.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
31211502
Pinturas de base acuosa
7
Unidad
tineta esmalte al agua color BLANCO
tineta esmalte al agua color BLANCO
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 805.000
$ 805.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos
5
Unidad
ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVO
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO CHIPORRO 5X23 cm
RODILLO CHIPORRO 5X23 cm
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
31211904
Brochas
5
Unidad
brochas multipropósito 3"
brochas multipropósito 3"
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
31211904
Brochas
5
Unidad
brochas multipropósito 2"
brochas multipropósito 2"
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
rodillo esponja 5 cm
rodillo esponja 5 cm
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
1
Unidad
ROLLO CINTA PELIGRO
ROLLO CINTA PELIGRO
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
TINETA ESMALTE SINTÉTICO COLOR
TINETA ESMALTE SINTÉTICO COLOR
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
rollos de cinta de embalaje (pegote)
rollos de cinta de embalaje (pegote)
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
27111909
Espátulas
5
Unidad
espátulas 3 "
espátulas 3 "
$ 3.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.850
$ 16.850
27111909
Espátulas
5
Unidad
espátulas 2 "
espátulas 2 "
$ 3.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.850
$ 16.850
Total Neto
$ 1.165.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 221.402
TOTAL OC
$ 1.386.677
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.