Orden de Compra. Nº3904-383-SE25 "Material de construcción, según Inf. Soc. N° 620 de fecha 04/04/2025 doña Olga Fermina Muñoz Garrido (Eleazar Espinoza)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-383-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de construcción, según Inf. Soc. N° 620 de fecha 04/04/2025 doña Olga Fermina Muñoz Garrido (Eleazar Espinoza)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna *
Impuesto 14554
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadPegamento Vinilit Pegamento Vinilit $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
40142115
Tubería de plástico2UnidadTiras sanitario 110 x 6 mts. Tiras sanitario 110 x 6 mts. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
40142115
Tubería de plástico1UnidadCodo 110 Codo 110 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
40142115
Tubería de plástico5UnidadCoplas 110 mm. Coplas 110 mm. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 76.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.554
TOTAL OC $ 91.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.