Orden de Compra. Nº3904-413-SE08 "material para CASO SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-413-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2008
Nombre de la Orden de Compra material para CASO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas material para caso social SRA. VERONICA VARGAS, TRES ESQUINAS (ALCALDIA) imputacion 24-01-007--
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna -1
Impuesto 4123
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras10PiezaMaderas durasPINO 2X2" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11121611
Tablero de partículas4PlanchaTablero de partículasCHOLGUAN $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 21.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.123
TOTAL OC $ 25.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.