Orden de Compra. Nº
3904-452-SE25
"
OP25-588 MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS OF
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-452-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
OP25-588 MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS OF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
20439,25
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Los Copihues
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121711
Entubación
1
Unidad no definida
TIRA DE CANAL DE AGUA BLANCA DE 4 MTS (ÍTEM 1546)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
39121711
Entubación
2
Unidad no definida
TAPA CANAL BLANCA PVC (ÍTEM 1550)
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
39121711
Entubación
3
Unidad no definida
BAJADA CANAL DE 75 MM (ÍTEM 1551)
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
39121711
Entubación
6
Unidad no definida
GANCHO CANAL (ÍTEM 1555)
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
39121711
Entubación
6
Unidad no definida
CODO CANAL (1557)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
SILICONA DE MONTAJE (ÍTEM 1649)
$ 5.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.175
$ 5.175
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
1
Unidad no definida
FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR (ÍTEM 552)
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
31162210
Remaches articulados
30
Unidad no definida
REMACHES POP (ÍTEM 2022)
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
SILICONA (ÍTEM 1924)
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
31162210
Remaches articulados
1
Unidad no definida
REMACHADORA POP (ÍTEM 1901)
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
Total Neto
$ 107.575
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.439
TOTAL OC
$ 128.014
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.