Orden de Compra. Nº3904-452-SE25 "OP25-588 MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS OF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-452-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OP25-588 MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS OF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 20439,25
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121711
Entubación1Unidad no definidaTIRA DE CANAL DE AGUA BLANCA DE 4 MTS (ÍTEM 1546)   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121711
Entubación2Unidad no definidaTAPA CANAL BLANCA PVC (ÍTEM 1550)   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
39121711
Entubación3Unidad no definidaBAJADA CANAL DE 75 MM (ÍTEM 1551)   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
39121711
Entubación6Unidad no definidaGANCHO CANAL (ÍTEM 1555)   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
39121711
Entubación6Unidad no definidaCODO CANAL (1557)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA DE MONTAJE (ÍTEM 1649)   $ 5.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175 $ 5.175
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas1Unidad no definidaFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR (ÍTEM 552)   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31162210
Remaches articulados30Unidad no definidaREMACHES POP (ÍTEM 2022)   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA (ÍTEM 1924)   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31162210
Remaches articulados1Unidad no definidaREMACHADORA POP (ÍTEM 1901)   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 107.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.439
TOTAL OC $ 128.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.