Orden de Compra. Nº3904-475-SE22 "OP22-546"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-475-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra OP22-546
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-6-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 33573
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidapaquetes rollo toalla papel 24 mts x 3 rollos doble hoja   $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ15Unidad no definidasilicona para vehiculo   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad no definidadesinfectantes aerosol diversos aromas   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
47131615
Escobillones10Unidad no definidaescobillon para interior   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131810
Productos para lavar platos3Unidad no definidabidon 5 lt lavaloza   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definidapaños de sacudir AG   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidapaños de microfibra 40 x 40   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
Total Neto $ 176.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.573
TOTAL OC $ 210.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.