Orden de Compra. Nº
3904-487-SE14
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MATERIALES ELÉCTRICOS - DIVERSAS REPARACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-487-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELÉCTRICOS - DIVERSAS REPARACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
17546,12
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
2
Unidad no definida
TARUGOS DE MADERA
TARUGOS DE MADERA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
HUINCHA AISLADORA
HUINCHA AISLADORA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
PINTURA SPRAY
PINTURA SPRAY
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
53111601
Zapatos de hombre
1
Unidad
PAR DE ZAPATOS
PAR DE ZAPATOS
$ 43.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.697
$ 43.697
23151607
Prensas
1
Unidad
PRENSA PARALELA
PRENSA PARALELA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO
MARTILLO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad
LLAVE FRANCESA
LLAVE FRANCESA
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA PARA CEMENTO
BROCA PARA CEMENTO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad
PERNOS HILTI 3/8X4
PERNOS HILTI 3/8X4
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
31161611
Pernos de sujeción
1
Unidad
DADO MAGNETICO 14
DADO MAGNETICO 14
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
27112801
Brocas
1
Unidad
JUEGO DE BROCAS PARA CEMENTO
JUEGO DE BROCAS PARA CEMENTO
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
27112801
Brocas
1
Unidad
JUEGO DE BROCA PARA FIERRO
JUEGO DE BROCA PARA FIERRO
$ 14.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
11151510
Fibras vegetales
10
Metro Lineal
CORDEL
CORDEL
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
Total Neto
$ 92.348
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.546
TOTAL OC
$ 109.894
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.