Orden de Compra. Nº
3904-489-SE23
"
OP23-539 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-489-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
OP23-539 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
94684,6
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
COPLA PVC 63 MM (ÍTEM 407)
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad no definida
TEFLON 3/4" (ÍTEM 255)
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
27111909
Espátulas
1
Unidad no definida
ESPÁTULA GRANDE (ÍTEM 1622)
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
27112004
Palas
4
Unidad no definida
PALAS CON MANGO LARGO (ÍTEM 1837)
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
CODOS DE PVC DE 20 MM (ÍTEM 1226)
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
COPLAS DE PVC MM (ÍTEM 1226)
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
11121604
Madera de coníferas
8
Unidad no definida
PIEZAS DE PINO 2X6" BRUTO (ÍTEM 1869)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
11101712
Aleación ferrosa
14
Unidad no definida
FIERROS DE HORMIGÓN 10 MM ESTRIADO (ÍTEM 1468)
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.600
$ 82.600
11121611
Tablero de partículas
2
Unidad no definida
PLANCHAS DE OSB 9.5 MM (ÍTEM 1412)
$ 20.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.800
$ 41.800
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad no definida
RODILLOS CHIPORRO DISCAL (ÍTEM 1426)
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 4" (ÍTEM 1350)
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
27111710
Llaves Allen
1
Unidad no definida
JUEGO LLAVE ESTRELLA (ÍTEM 1776)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
1
Unidad no definida
POTE DE VINILIT (ÍTEM 2001)
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31191501
Papeles de lija
2
Unidad no definida
LIJAS PARA METAL (ÍTEM 1884)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
COLLERIN 63 X 1/2" (ÍTEM 362)
$ 10.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.100
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
LLAVE DE COLLAR DE 1/2" COBRE (ÍTEM 667)
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
TINETAS LÁTEX BLANCO (ÍTEM 1393)
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
46171501
Candados
2
Unidad no definida
CANDADO # 50 (ÍTEM 1707)
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31211910
Mitones
12
Unidad no definida
PAR DE GUANTES DE CABRITILLA (ÍTEM 1760)
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
TIRA DE PVC 20 MM X 6 MTS (ÍTEM 1057)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
TIRAS DE PVC 63 MM X 6 MTS (ÍTEM 1065)
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
TAPA PVC 63 MM (ÍTEM 881)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Total Neto
$ 498.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.685
TOTAL OC
$ 593.025
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.