Orden de Compra. Nº3904-493-SE26 "MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN SECTOR MATIAS MADARIAGA I, II."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-493-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN SECTOR MATIAS MADARIAGA I, II.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.002.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 19489,82
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162405
Tensores2UnidadTENSORES ACOMETIDA (ÍTEM 572) TENSORES ACOMETIDA (ÍTEM 572) $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadFOTOCELDA (ÍTEM 834) FOTOCELDA (ÍTEM 834) $ 10.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.824 $ 10.824
39101605
ampolletas fluorescentes2UnidadFOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 1205) FOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 1205) $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.824 $ 18.824
26121634
Cable de cobre30Metro LinealCABLE CONCENTRICO 2X6 MM (ÍTEM 357) CABLE CONCENTRICO 2X6 MM (ÍTEM 357) $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.860 $ 70.860
Total Neto $ 102.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.490
TOTAL OC $ 122.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.