Orden de Compra. Nº3904-517-SE16 "materiales de trabajos en la via"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-517-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra materiales de trabajos en la via
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-91-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 136474,91
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad1Unidadpicaporte picaporte $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidadbarniz barniz $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA CORCHETERA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
30111601
Cemento4Unidadsacos de cemento sacos de cemento $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
31201616
Adhesivos líquidos1Unidadgotita gotita $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31162702
Ruedas1UnidadRUEDA DE CARRETILLA RUEDA DE CARRETILLA $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
46181504
Guantes protectores2UnidadGUANTES CABRETILLA GUANTES CABRETILLA $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.446 $ 5.446
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR HUINCHA DE MEDIR $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLOS RODILLOS $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.184 $ 22.184
27111701
Destornilladores1Unidad no definidaDESTORNILLADOR DESTORNILLADOR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31161505
Tornillos de presión200UnidadTORNILLOS DE 2" TORNILLOS DE 2" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211506
Pinturas de látex8UnidadTINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.040 $ 605.040
44122103
Corchetes1UnidadCAJA DE CORCHETES CAJA DE CORCHETES $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
27111508
Sierras1Unidadsierra circular de 7" sierra circular de 7" $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 4" BROCHA DE 4" $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211904
Brochas2Unidadbrochas de 2" brochas de 2" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
11151510
Fibras vegetales124Metro Linealcordel cordel $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
11151510
Fibras vegetales1UnidadROLLO DE PITILLA ROLLO DE PITILLA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 718.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.475
TOTAL OC $ 854.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.