Orden de Compra. Nº
3904-517-SE16
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materiales de trabajos en la via
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-517-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
materiales de trabajos en la via
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-91-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
136474,91
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
1
Unidad
picaporte
picaporte
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
barniz
barniz
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA
CORCHETERA
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
30111601
Cemento
4
Unidad
sacos de cemento
sacos de cemento
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
31201616
Adhesivos líquidos
1
Unidad
gotita
gotita
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31162702
Ruedas
1
Unidad
RUEDA DE CARRETILLA
RUEDA DE CARRETILLA
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
46181504
Guantes protectores
2
Unidad
GUANTES CABRETILLA
GUANTES CABRETILLA
$ 2.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.446
$ 5.446
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
HUINCHA DE MEDIR
HUINCHA DE MEDIR
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
RODILLOS
RODILLOS
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.184
$ 22.184
27111701
Destornilladores
1
Unidad no definida
DESTORNILLADOR
DESTORNILLADOR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31161505
Tornillos de presión
200
Unidad
TORNILLOS DE 2"
TORNILLOS DE 2"
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31211506
Pinturas de látex
8
Unidad
TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO
TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO
$ 75.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.040
$ 605.040
44122103
Corchetes
1
Unidad
CAJA DE CORCHETES
CAJA DE CORCHETES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
27111508
Sierras
1
Unidad
sierra circular de 7"
sierra circular de 7"
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 4"
BROCHA DE 4"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31211904
Brochas
2
Unidad
brochas de 2"
brochas de 2"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
11151510
Fibras vegetales
124
Metro Lineal
cordel
cordel
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.040
$ 26.040
11151510
Fibras vegetales
1
Unidad
ROLLO DE PITILLA
ROLLO DE PITILLA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 718.289
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.475
TOTAL OC
$ 854.764
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.