Orden de Compra. Nº3904-577-SE08 "PLANCHAS DE INTERNIT OF. ASISTENCIA SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-577-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2008
Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE INTERNIT OF. ASISTENCIA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLANCHAS DE INTERNIT PARA CASO SOCIAL SRA. VIOLETA URRUTIA SANDOVAL. OF. ASISTENCIA SOCIAL imputacion 24-01-007--
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna -1
Impuesto 4587,93
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida9PlanchaAislamiento de tabla rígidaINTERNIT 0.35 $ 2.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.147 $ 24.147
Total Neto $ 24.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.588
TOTAL OC $ 28.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.