Orden de Compra. Nº3904-640-SE22 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS VARIOS DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-640-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS VARIOS DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 317915,6
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111607
Cal viva10Unidad no definidaSACOS DE CAL VIVA X 25 KG (LINEA 1) SACOS DE CAL VIVA X 25 KG (LINEA 1) $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
40142115
Tubería de plástico1UnidadCOPLA DE PVC 20 MM (ÍTEM 402) COPLA DE PVC 20 MM (ÍTEM 402) $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO DE PVC 20 MM (ÍTEM 309) CODO DE PVC 20 MM (ÍTEM 309) $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
40142115
Tubería de plástico2UnidadTUBO DE PVC DE 180 MM (ÍTEM 1983) TUBO DE PVC DE 180 MM (ÍTEM 1983) $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadPOTE DE VINILIT (ÍTEM 41) POTE DE VINILIT (ÍTEM 41) $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FIERRO (ÍTEM 168) LIJA FIERRO (ÍTEM 168) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
46181504
Guantes protectores36UnidadPAR DE GUANTES DE CABRITILLA (ÍTEM 108) PAR DE GUANTES DE CABRITILLA (ÍTEM 108) $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
41112504
Contadores de agua1UnidadMEDIDOR DE AGUA DE 3/4" (ÍTEM 730) MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" (ÍTEM 730) $ 136.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
44121706
Lápices de madera5UnidadLÁPIZ CARPINTERO (ÍTEM 127) LÁPIZ CARPINTERO (ÍTEM 127) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31162309
Estantes de montaje3UnidadBISAGRAS 3" (ÍTEM 18) BISAGRAS 3" (ÍTEM 18) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31161502
Tornillos de anclaje100UnidadAUTOPERFORANTES (ÍTEM 176) AUTOPERFORANTES (ÍTEM 176) $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
11151503
Fibras de poliéster2UnidadROLLO GEOTECTIL 4X100 MTS (LINEA 1) ROLLO GEOTECTIL 4X100 MTS (LINEA 1) $ 325.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.300 $ 650.300
30103605
Tablas de madera8UnidadPIEZA DE MADERA 2X4" CEPILLADOS (ÍTEM 123) PIEZA DE MADERA 2X4" CEPILLADOS (ÍTEM 123) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
30103605
Tablas de madera8UnidadPIEZA DE MADERA 1X5" CEPILLADOS (ÍTEM 123) PIEZA DE MADERA 1X5" CEPILLADOS (ÍTEM 123) $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4UnidadDISCOS DE CORTE 4 1/2" (ÍTEM 90) DISCOS DE CORTE 4 1/2" (ÍTEM 90) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
11111701
Arena silícea4Metro CúbicoARENA (ÍTEM 48) ARENA (ÍTEM 48) $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
11111611
Grava4Metro CúbicoGRAVILLA (ÍTEM 107) GRAVILLA (ÍTEM 107) $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 1.673.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.916
TOTAL OC $ 1.991.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.