Orden de Compra. Nº3904-678-SE24 "OP24-802 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PARA FIESTA DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-678-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra OP24-802 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PARA FIESTA DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 244330,31
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado50Unidad no definidaCABLE EVA 4 MM VERDE (ÍTEM 122)   $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
26121613
Cable aislado o forrado50Unidad no definidaCABLE EVA 4 MM BLANCO (ÍTEM 119)   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31162405
Tensores21Unidad no definidaCONJUNTO TENSOR (ÍTEM 208)   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.699 $ 27.699
39121529
Contactores21Unidad no definidaCONTACTORES TOMATIERRA (ÍTEM 195)   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.932 $ 22.932
39121529
Contactores21Unidad no definidaCÁMARAS DE REGISTRO NARANJAS (ÍTEM 399)   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.177 $ 51.177
26121613
Cable aislado o forrado300Unidad no definidaCABLE PREENSAMBLADO 2X16 MM (ÍTEM 129)   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200
26121613
Cable aislado o forrado300Unidad no definidaCABLE CONCENTRICO 2X6 MM (ÍTEM 26)   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.100 $ 668.100
30101606
Barras de aluminio10Unidad no definidaBARRAS COPPERWELD 1.5 MTS (ÍTEM 68)   $ 5.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.240 $ 59.240
39121303
Cajas eléctricas21Unidad no definidaCAJAS SHUKY (ÍTEM 139)   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404
27111704
Enchufes21Unidad no definidaENCHUFES EMBUTIDOS LUZICA (ÍTEM 460)   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.879 $ 60.879
31161502
Tornillos de anclaje200Unidad no definidaTORNILLOS VOLCANITA (ÍTEM 470)   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaCINTA AISLADORA PLÁSTICA (ÍTEM 185)   $ 7.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.101 $ 7.101
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaCINTA AISLADORA GOMA (ÍTEM 184)   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión6Unidad no definidaAUTOMÁTICOS LEGRAND BIPOLAR 63 AMP. (ÍTEM 8)   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.182 $ 22.182
Total Neto $ 1.285.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.330
TOTAL OC $ 1.530.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.