Orden de Compra. Nº
3904-678-SE24
"
OP24-802 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PARA FIESTA DE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-678-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
OP24-802 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PARA FIESTA DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
244330,31
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social
DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T.
11.238.457-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado
50
Unidad no definida
CABLE EVA 4 MM VERDE (ÍTEM 122)
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.600
$ 30.600
26121613
Cable aislado o forrado
50
Unidad no definida
CABLE EVA 4 MM BLANCO (ÍTEM 119)
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
31162405
Tensores
21
Unidad no definida
CONJUNTO TENSOR (ÍTEM 208)
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.699
$ 27.699
39121529
Contactores
21
Unidad no definida
CONTACTORES TOMATIERRA (ÍTEM 195)
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.932
$ 22.932
39121529
Contactores
21
Unidad no definida
CÁMARAS DE REGISTRO NARANJAS (ÍTEM 399)
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.177
$ 51.177
26121613
Cable aislado o forrado
300
Unidad no definida
CABLE PREENSAMBLADO 2X16 MM (ÍTEM 129)
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.200
$ 277.200
26121613
Cable aislado o forrado
300
Unidad no definida
CABLE CONCENTRICO 2X6 MM (ÍTEM 26)
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 668.100
$ 668.100
30101606
Barras de aluminio
10
Unidad no definida
BARRAS COPPERWELD 1.5 MTS (ÍTEM 68)
$ 5.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.240
$ 59.240
39121303
Cajas eléctricas
21
Unidad no definida
CAJAS SHUKY (ÍTEM 139)
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.404
$ 19.404
27111704
Enchufes
21
Unidad no definida
ENCHUFES EMBUTIDOS LUZICA (ÍTEM 460)
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.879
$ 60.879
31161502
Tornillos de anclaje
200
Unidad no definida
TORNILLOS VOLCANITA (ÍTEM 470)
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
CINTA AISLADORA PLÁSTICA (ÍTEM 185)
$ 7.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.101
$ 7.101
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
CINTA AISLADORA GOMA (ÍTEM 184)
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.235
$ 3.235
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
6
Unidad no definida
AUTOMÁTICOS LEGRAND BIPOLAR 63 AMP. (ÍTEM 8)
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.182
$ 22.182
Total Neto
$ 1.285.949
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 244.330
TOTAL OC
$ 1.530.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.