Orden de Compra. Nº
3904-709-SE08
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VARIOS BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-709-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
VARIOS BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES BODEGA . IMPUTACION 22-06-001--
Proveniente de Licitación
3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
-1
Impuesto
57826,5
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
1
Galón
Esmaltes
ESMALTE BLANCO
$ 8.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.550
$ 8.550
10191509
Insecticidas
10
Caja
Insecticidas
KLERAT
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
27111602
Martillos
4
Unidad
Martillos
MARTILLOS STANLEY
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
20122319
Herramientas diablo de Slickline
1
Unidad
Herramientas diablo de Slickline
DIABLITO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
27111602
Martillos
1
Unidad
Martillos
ASA MARTILLO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121612
Cuchillos Cartoneros
1
Unidad
Cuchillos Cartoneros
CORTA CARTON
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
27112004
Palas
1
Unidad
Palas
PALA CARBONERA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
47131615
Escobillones
25
Unidad
Escobillones
ESCOBILLONES MUNICIPALES GDES
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.250
$ 131.250
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad
Discos abrasivos
DISCOS CORTE 7"
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
31211904
Brochas
5
Unidad
Brochas
BROCHAS 2"
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLOS ESPÒNJA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
27111601
Mazas de hierro
1
Unidad
Mazas de hierro
COMBO 8 LB.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
41114201
Huinchas para medir
1
Unidad
Huinchas para medir
HUINCHA 50 M.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
Diluyentes para pinturas
AGUA RASH
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211505
Pinturas aceitosas
1
Litro
Pinturas aceitosas
OLEO
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
31211701
Esmaltes
1
Litro
Esmaltes
ESMALTE
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
46181504
Guantes protectores
40
Par
Guantes protectores
GUANTES
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
31201517
Cinta para empaquetar
8
Rollo
Cinta para empaquetar
HUINCHA PEGOTE
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
31201606
Calafateos
4
Tubo
Calafateos
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
Total Neto
$ 304.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.826
TOTAL OC
$ 362.176
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.