Orden de Compra. Nº3904-709-SE08 "VARIOS BODEGA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-709-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2008
Nombre de la Orden de Compra VARIOS BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES BODEGA . IMPUTACION 22-06-001--
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna -1
Impuesto 57826,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GalónEsmaltesESMALTE BLANCO $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
10191509
Insecticidas10CajaInsecticidasKLERAT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
27111602
Martillos4UnidadMartillosMARTILLOS STANLEY $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
20122319
Herramientas diablo de Slickline1UnidadHerramientas diablo de SlicklineDIABLITO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
27111602
Martillos1UnidadMartillosASA MARTILLO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121612
Cuchillos Cartoneros1UnidadCuchillos CartonerosCORTA CARTON $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112004
Palas1UnidadPalasPALA CARBONERA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131615
Escobillones25UnidadEscobillonesESCOBILLONES MUNICIPALES GDES $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.250 $ 131.250
31191506
Discos abrasivos10UnidadDiscos abrasivosDISCOS CORTE 7" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
31211904
Brochas5UnidadBrochasBROCHAS 2" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRodillos de pintarRODILLOS ESPÒNJA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27111601
Mazas de hierro1UnidadMazas de hierroCOMBO 8 LB. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
41114201
Huinchas para medir1UnidadHuinchas para medirHUINCHA 50 M. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDiluyentes para pinturasAGUA RASH $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211505
Pinturas aceitosas1LitroPinturas aceitosasOLEO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
31211701
Esmaltes1LitroEsmaltesESMALTE $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
46181504
Guantes protectores40ParGuantes protectoresGUANTES $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
31201517
Cinta para empaquetar8RolloCinta para empaquetarHUINCHA PEGOTE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31201606
Calafateos4TuboCalafateosSILICONA TRANSPARENTE $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 304.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.826
TOTAL OC $ 362.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.