Orden de Compra. Nº3904-709-SE22 "OP22-820 MATERIALES ILUMINACION JPL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-709-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra OP22-820 MATERIALES ILUMINACION JPL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 24402,46
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas4Unidad no definidaCaja estanco 100x100 concono (ÍTEM 78)   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
39121205
Canaletas para cables5Unidad no definidaCanaletas economica 20x10 (ÍTEM 86)   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
26121613
Cable aislado o forrado50Unidad no definidaCable concentrico 2x4mm (ÍTEM 71)   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.350 $ 90.350
27111704
Enchufes2Unidad no definidaEnchufes Triple Embutido y Sobrepuesto (ÍTEM 85)   $ 4.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.344 $ 9.344
32111503
Diodos emisores de luz (LED)6Unidad no definidaAmpolletas led E27 10.7w (ÍTEM 95)   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHuinha aisladora de vinilo ref: 3m super 33 (ÍTEM 61)   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
Total Neto $ 128.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.402
TOTAL OC $ 152.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.