Orden de Compra. Nº3904-710-SE22 "OP22-834 ARTÍCULOS PREVENCIÓN COVID"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-710-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra OP22-834 ARTÍCULOS PREVENCIÓN COVID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-6-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 96140
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad no definidaTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO ITEM 92   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad no definidaDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES EN AEROSOL ITEM 45   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
42132202
Dediles20Unidad no definidaCAJAS GUANTES LATEX TALLA S ITEM 58   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
13111042
Alcohol de polivinilo50Unidad no definidaALCOHOL ETILICO AL 70%, CON GLICERINA, SPRAY DE 130 ML APROX. ITEM ITEM 9   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
41101705
Trituradores o pulverizadores de laboratorio50Unidad no definidaPULVERIZADOR GATILLO DE LITRO ITEM 87  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42132202
Dediles20Unidad no definidaCAJAS GUANTES LATEX TALLA M   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 506.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.140
TOTAL OC $ 602.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.