Orden de Compra. Nº3904-711-SE22 "OP22-722 MATERIALES MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-711-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra OP22-722 MATERIALES MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-9-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 62353,44
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111010
Nilón4Unidad no definidaNylon   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
31211904
Brochas3Unidad no definidaBrocha de 2"   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad no definidaCinta de embalaje   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSoldadura 7018   $ 6.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.327 $ 6.327
30102303
Perfiles de hierro7Unidad no definidaPerfil 15x15x1,5   $ 12.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.964 $ 89.964
30102303
Perfiles de hierro5Unidad no definidaPerfil redondo   $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
27112132
Abrazaderas de fijación100Unidad no definidaAbrazaderas plásticas   $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
23131703
Discos de cabbing6Unidad no definidaDiscos de corte 4 1/2   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidaHuincha de medir 3mts   $ 7.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875 $ 7.875
Total Neto $ 328.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.353
TOTAL OC $ 390.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.