Orden de Compra. Nº3904-718-SE24 "OP24-871 MATERIALES OFICINA SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-718-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra OP24-871 MATERIALES OFICINA SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 60690,94
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMA CARTA   $ 4.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.830 $ 40.830
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMA OFICIO   $ 4.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.370 $ 48.370
14111531
Libros o cuadernos de registro12Unidad no definidaLIBRO DE ACTAS 100 HOJAS LINEAL   $ 3.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.824 $ 40.824
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad no definidaLIBRO DE ASISTENCIA 200 HOJAS   $ 6.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.042 $ 36.042
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definidaARCHIVADOR ANCHO OFICIO 2 AROS DIVERSOS COLORES   $ 3.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.390 $ 35.390
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definidaLAPIZ PASTA TIPO PILOT BPS GRIP 0.7 AZUL   $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.190 $ 35.190
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ PASTA TIPO PILOT BPS GRIP 0.7 ROJO   $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
14111526
Blocs para mensajes telefónicos50Unidad no definidaTACO APUNTA   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidad no definidaNOTAS POST IT PARA DISPENSADOR DIVERSOS TAMAÑOS   $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.395 $ 23.395
44122001
Archivadores de fichas5Unidad no definidaLOMO ARCHIVADOR ADHESIVO CARTA 10 UNIDADES LOMO ANCHO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
43201801
Unidades de discos flexibles5Unidad no definidaPENDRIVE 64 GB   $ 5.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.165 $ 26.165
44122104
Clips para papel10Unidad no definidaCAJAS DE CLIP PUNTA REDONDA   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
44122107
Grapas10Unidad no definidaCAJAS DE GRAPAS   $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
Total Neto $ 319.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.691
TOTAL OC $ 380.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.