Orden de Compra. Nº
3904-718-SE24
"
OP24-871 MATERIALES OFICINA SEGURIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-718-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
OP24-871 MATERIALES OFICINA SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
60690,94
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
RESMA CARTA
$ 4.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.830
$ 40.830
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
RESMA OFICIO
$ 4.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.370
$ 48.370
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad no definida
LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS LINEAL
$ 3.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.824
$ 40.824
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad no definida
LIBRO DE ASISTENCIA 200 HOJAS
$ 6.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.042
$ 36.042
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 2 AROS DIVERSOS COLORES
$ 3.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.390
$ 35.390
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad no definida
LAPIZ PASTA TIPO PILOT BPS GRIP 0.7 AZUL
$ 1.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.190
$ 35.190
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA TIPO PILOT BPS GRIP 0.7 ROJO
$ 1.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.730
$ 11.730
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
50
Unidad no definida
TACO APUNTA
$ 208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad no definida
NOTAS POST IT PARA DISPENSADOR DIVERSOS TAMAÑOS
$ 4.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.395
$ 23.395
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad no definida
LOMO ARCHIVADOR ADHESIVO CARTA 10 UNIDADES LOMO ANCHO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
43201801
Unidades de discos flexibles
5
Unidad no definida
PENDRIVE 64 GB
$ 5.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.165
$ 26.165
44122104
Clips para papel
10
Unidad no definida
CAJAS DE CLIP PUNTA REDONDA
$ 234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
44122107
Grapas
10
Unidad no definida
CAJAS DE GRAPAS
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.010
$ 5.010
Total Neto
$ 319.426
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.691
TOTAL OC
$ 380.117
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.