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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-772-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mantencion de señales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3902-91-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios 418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
117272,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADOLFO HUMBERTO |
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Razón Social |
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
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R.U.T. |
12.764.872-7 |
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Sucursal |
ADOLFO HUMBERTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101822
| Calentadores tubulares | 9 | Unidad | fierros tubulares de 3/4 | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.598
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$ 41.598
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11121610
| Maderas duras | 10 | Unidad | listones de 1x2 | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad | laton de 1x3x1 | |
$ 18.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.487
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$ 18.487
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55121727
| Letreros | 6 | Unidad | letreros villa don renato | |
$ 90.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 544.536
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$ 544.536
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30111601
| Cemento | 2 | Saco | sacos de cemento | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.564
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$ 7.564
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Total Neto
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$ 617.225
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.273
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$ 734.498
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.