Orden de Compra. Nº3904-79-SE15 "MATERIALES PARA CONEXIÓN AGUA POTABLE - TRILLA 201"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-79-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONEXIÓN AGUA POTABLE - TRILLA 201
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 13311,4
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo20UnidadCODOS DE 20 MM   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTERMINALES HE 20 MM   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTEE 20 MM   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
40142604
Codos de tubo20UnidadCODOS HI 25 MM   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
27121704
Uniones Hidráulicas50UnidadTEE 25 MM   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31191501
Papeles de lija5UnidadPLIEGOS DE LIJA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCOPLAS DE 25 MM   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
40142115
Tubería de plástico40UnidadCOPLA 25 MM   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
40142115
Tubería de plástico20UnidadCODOS HI 25 MM   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1PaquetePAQUETE DE AMARRAS PLASTICAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
60123601
Pegamento de purpurina3PotePOTE DE VINILIT   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
Total Neto $ 70.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.311
TOTAL OC $ 83.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.