Orden de Compra. Nº
3904-79-SE15
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MATERIALES PARA CONEXIÓN AGUA POTABLE - TRILLA 201
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-79-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA CONEXIÓN AGUA POTABLE - TRILLA 201
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
13311,4
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
20
Unidad
CODOS DE 20 MM
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
TERMINALES HE 20 MM
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
TEE 20 MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
40142604
Codos de tubo
20
Unidad
CODOS HI 25 MM
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
27121704
Uniones Hidráulicas
50
Unidad
TEE 25 MM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
PLIEGOS DE LIJA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
15111505
Butano
2
Unidad
GAS BUTANO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
COPLAS DE 25 MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
40142115
Tubería de plástico
40
Unidad
COPLA 25 MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
CODOS HI 25 MM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1
Paquete
PAQUETE DE AMARRAS PLASTICAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
60123601
Pegamento de purpurina
3
Pote
POTE DE VINILIT
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
Total Neto
$ 70.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.311
TOTAL OC
$ 83.371
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.