Orden de Compra. Nº3904-792-SE11 "Reparación sede Los Tilos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-792-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Reparación sede Los Tilos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 26744,78
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidadbrochas 3" Hela brochas 3" Hela $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31211506
Pinturas de látex7Galóngalon lates galon lates $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860
31211906
Rodillos de pintar1Unidadrodillo esponja rodillo esponja $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
27112801
Brocas1Unidadbrocha 3" Ecosa brocha 3" Ecosa $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30103605
Tablas de madera4Unidadmediascañas mediascañas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
12162302
Aceleradores de cemento4Sacosaco sika listo mortero x 5 k saco sika listo mortero x 5 k $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211604
Diluyentes para pinturas2Litrolitros aguarras litros aguarras $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
24121802
Latas de pintura o barniz2Galóngalon barniz roble galon barniz roble $ 22.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
23131507
Tela para lijar3Pliegopliego lija madera pliego lija madera $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 140.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.745
TOTAL OC $ 167.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.