Orden de Compra. Nº
3904-792-SE11
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Reparación sede Los Tilos
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-792-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
Reparación sede Los Tilos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
26744,78
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Unidad
brochas 3" Hela
brochas 3" Hela
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
31211506
Pinturas de látex
7
Galón
galon lates
galon lates
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.860
$ 55.860
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
rodillo esponja
rodillo esponja
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
27112801
Brocas
1
Unidad
brocha 3" Ecosa
brocha 3" Ecosa
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30103605
Tablas de madera
4
Unidad
mediascañas
mediascañas
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
12162302
Aceleradores de cemento
4
Saco
saco sika listo mortero x 5 k
saco sika listo mortero x 5 k
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
litros aguarras
litros aguarras
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
galon barniz roble
galon barniz roble
$ 22.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.950
$ 44.950
23131507
Tela para lijar
3
Pliego
pliego lija madera
pliego lija madera
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
Total Neto
$ 140.762
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.745
TOTAL OC
$ 167.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.