Orden de Compra. Nº3904-844-SE25 "OP25-1036 SJLK85 - COTIZACIÓN 4969"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-844-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra OP25-1036 SJLK85 - COTIZACIÓN 4969
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-24-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 122193,56
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor parcon
Razón Social JAIME HERNÁN PAREDES CONTRERAS
R.U.T. 12.764.379-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal parcon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162702
Ruedas4Unidad no definidaNEUMÁTICOS   $ 138.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.124 $ 554.124
80111613
Mano de obra temporal4Unidad no definidaMANO DE OBRA CAMBIO DE NEUMÁTICOS   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA ALINEAMIENTO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal4Unidad no definidaMANO DE OBRAS BALANCEO DE RUEDAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 643.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.194
TOTAL OC $ 765.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.