Orden de Compra. Nº3904-891-SE25 "MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FIESTA SAN JUAN CANCHA YANINE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-891-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FIESTA SAN JUAN CANCHA YANINE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.001.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 175924,42
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos6Unidad no definidaSOPORTE PIERRACK 1 VÍA (ÍTEM 424) SOPORTE PIERRACK 1 VÍA (ÍTEM 424) $ 2.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.914 $ 16.914
39121311
Accesorios eléctricos6UnidadPRENSAS DENTADAS (ÍTEM 197) PRENSAS DENTADAS (ÍTEM 197) $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.308 $ 13.308
39121310
Cajas de uso general6UnidadTABLEROS SOBREPUESTOS 10 POSICIONES (ÍTEM 425) TABLEROS SOBREPUESTOS 10 POSICIONES (ÍTEM 425) $ 10.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.566 $ 61.566
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión6UnidadAUTOMÁTICOS LEGRAND 16 AMP. (ÍTEM 4) AUTOMÁTICOS LEGRAND 16 AMP. (ÍTEM 4) $ 4.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.402 $ 24.402
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTAS AISLADORAS PLÁSTICAS SUPER (ÍTEM 185) CINTAS AISLADORAS PLÁSTICAS SUPER (ÍTEM 185) $ 7.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.622 $ 15.622
39121310
Cajas de uso general2UnidadGABINETES METÁLICOS (ÍTEM 292) GABINETES METÁLICOS (ÍTEM 292) $ 22.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370
31162405
Tensores6UnidadCONJUNTO TENSOR (ÍTEM 208) CONJUNTO TENSOR (ÍTEM 208) $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.706 $ 8.706
39101605
ampolletas fluorescentes6UnidadFOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 389) FOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 389) $ 72.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.930 $ 435.930
26121634
Cable de cobre300Metro LinealCABLE PREEMSAMBLADO 2X16 MM (ÍTEM 129) CABLE PREEMSAMBLADO 2X16 MM (ÍTEM 129) $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.100 $ 305.100
Total Neto $ 925.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.924
TOTAL OC $ 1.101.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.