Orden de Compra. Nº
3904-891-SE25
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MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FIESTA SAN JUAN CANCHA YANINE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-891-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FIESTA SAN JUAN CANCHA YANINE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001.001.2 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
175924,42
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social
DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES
R.U.T.
11.238.457-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos
6
Unidad no definida
SOPORTE PIERRACK 1 VÍA (ÍTEM 424)
SOPORTE PIERRACK 1 VÍA (ÍTEM 424)
$ 2.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.914
$ 16.914
39121311
Accesorios eléctricos
6
Unidad
PRENSAS DENTADAS (ÍTEM 197)
PRENSAS DENTADAS (ÍTEM 197)
$ 2.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.308
$ 13.308
39121310
Cajas de uso general
6
Unidad
TABLEROS SOBREPUESTOS 10 POSICIONES (ÍTEM 425)
TABLEROS SOBREPUESTOS 10 POSICIONES (ÍTEM 425)
$ 10.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.566
$ 61.566
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
6
Unidad
AUTOMÁTICOS LEGRAND 16 AMP. (ÍTEM 4)
AUTOMÁTICOS LEGRAND 16 AMP. (ÍTEM 4)
$ 4.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.402
$ 24.402
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
CINTAS AISLADORAS PLÁSTICAS SUPER (ÍTEM 185)
CINTAS AISLADORAS PLÁSTICAS SUPER (ÍTEM 185)
$ 7.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.622
$ 15.622
39121310
Cajas de uso general
2
Unidad
GABINETES METÁLICOS (ÍTEM 292)
GABINETES METÁLICOS (ÍTEM 292)
$ 22.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.370
$ 44.370
31162405
Tensores
6
Unidad
CONJUNTO TENSOR (ÍTEM 208)
CONJUNTO TENSOR (ÍTEM 208)
$ 1.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.706
$ 8.706
39101605
ampolletas fluorescentes
6
Unidad
FOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 389)
FOCOS LED 200 WATTS (ÍTEM 389)
$ 72.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.930
$ 435.930
26121634
Cable de cobre
300
Metro Lineal
CABLE PREEMSAMBLADO 2X16 MM (ÍTEM 129)
CABLE PREEMSAMBLADO 2X16 MM (ÍTEM 129)
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.100
$ 305.100
Total Neto
$ 925.918
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.924
TOTAL OC
$ 1.101.842
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.