Orden de Compra. Nº3904-919-SE24 "op24-697 MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-919-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra op24-697 MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 61464,05
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas50Unidad no definidaARCHIVADORES   $ 2.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
44122011
Carpetas para archivos500Unidad no definidaCAJAS DE CARPETAS COLGANTES BUHO COLOR VERDE   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.500 $ 138.500
44121701
Lápiz pasta6Unidad no definidaLAPIZ PASTA ROJO   $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.038 $ 7.038
44121613
Saca corchetes4Unidad no definidaSACA CORCHETE PALETA   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.144
44122103
Corchetes10Unidad no definidaCAJAS CORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES   $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
44121618
Tijeras3Unidad no definidaTIJERAS GRANDES   $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613 $ 2.613
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS POST-IT   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850 $ 19.850
44121701
Lápiz pasta25Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZUL   $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.325 $ 29.325
44101707
Corcheteras3Unidad no definidaCORCHETERA GRANDE   $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355 $ 5.355
Total Neto $ 323.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.464
TOTAL OC $ 384.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.