Orden de Compra. Nº
3904-919-SE24
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op24-697 MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-919-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
op24-697 MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
61464,05
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
50
Unidad no definida
ARCHIVADORES
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.200
$ 115.200
44122011
Carpetas para archivos
500
Unidad no definida
CAJAS DE CARPETAS COLGANTES BUHO COLOR VERDE
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.500
$ 138.500
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad no definida
LAPIZ PASTA ROJO
$ 1.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.038
$ 7.038
44121613
Saca corchetes
4
Unidad no definida
SACA CORCHETE PALETA
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.144
$ 1.144
44122103
Corchetes
10
Unidad no definida
CAJAS CORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
44121618
Tijeras
3
Unidad no definida
TIJERAS GRANDES
$ 871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.613
$ 2.613
14111530
Notas de papel autoadhesivo
50
Unidad no definida
NOTAS ADHESIVAS POST-IT
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.850
$ 19.850
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL
$ 1.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.325
$ 29.325
44101707
Corcheteras
3
Unidad no definida
CORCHETERA GRANDE
$ 1.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.355
$ 5.355
Total Neto
$ 323.495
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.464
TOTAL OC
$ 384.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.