Orden de Compra. Nº
3904-928-SE11
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reparacion oficina prodesal I
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-928-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
reparacion oficina prodesal I
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
24492,14
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
6
Galón
latex
latex
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Rodillo Esponja
Rodillo Esponja
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211904
Brochas
2
Unidad
Brocha 4" hela
Brocha 4" hela
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211904
Brochas
2
Unidad
Brocha 2" hela
Brocha 2" hela
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31191501
Papeles de lija
2
Pliego
lija fierro
lija fierro
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
31191501
Papeles de lija
1
Pliego
Lija Madera
Lija Madera
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
31211504
Pinturas de cobertura
2
kilogramo
pasta muro
pasta muro
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
31211505
Pinturas aceitosas
2
Litro
oleo
oleo
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806
$ 16.806
46171501
Candados
3
Unidad
candados medianos
candados medianos
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
52131501
Cortinas
2
Unidad
Cortinas 1,4 x 2,3m, azul
Cortinas 1,4 x 2,3m, azul
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
52131501
Cortinas
2
Unidad
Cortinas 1,45 x 2,20m, verde
Cortinas 1,45 x 2,20m, verde
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
Total Neto
$ 128.906
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.492
TOTAL OC
$ 153.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.