Orden de Compra. Nº3904-928-SE11 "reparacion oficina prodesal I"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-928-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2011
Nombre de la Orden de Compra reparacion oficina prodesal I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 24492,14
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex6Galónlatex latex $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo Esponja Rodillo Esponja $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas2UnidadBrocha 4" hela Brocha 4" hela $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas2UnidadBrocha 2" hela Brocha 2" hela $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31191501
Papeles de lija2Pliegolija fierro lija fierro $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31191501
Papeles de lija1PliegoLija Madera Lija Madera $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
31211504
Pinturas de cobertura2kilogramopasta muro pasta muro $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31211505
Pinturas aceitosas2Litrooleo oleo $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
46171501
Candados3Unidadcandados medianos candados medianos $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
52131501
Cortinas2UnidadCortinas 1,4 x 2,3m, azul Cortinas 1,4 x 2,3m, azul $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
52131501
Cortinas2UnidadCortinas 1,45 x 2,20m, verde Cortinas 1,45 x 2,20m, verde $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 128.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.492
TOTAL OC $ 153.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.