Orden de Compra. Nº3904-957-SE21 "Materiales eléctricos para equipamiento técnico de"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-957-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos para equipamiento técnico de
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 36158,52
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121636
Cables de alimentación4Unidad no definidaAlargador 6 T Negro 3 mts. C/INT   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
26121636
Cables de alimentación10Unidad no definidaToma triple blanco   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
39111810
Interruptor de lámpara10Unidad no definidaCaja Chuqui 5/8 plástica   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
26121636
Cables de alimentación10Unidad no definidaPrensa estopa PG 11 5/10 mm.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
27111704
Enchufes10Unidad no definidaEnchufe macho Vol. Gris   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
46182305
Cordón con autorecogida100Unidad no definidaCordón RVK 0.6/1 kv 3x2. 5mm Neg.   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.100 $ 115.100
Total Neto $ 190.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.159
TOTAL OC $ 226.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.