Orden de Compra. Nº3905-120-SE23 "MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3905-120-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3905-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328
Comuna Pinto
Impuesto 624318,72
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller Los Aromos
Razón Social JAIME ANTONIO BAEZA FLORES
R.U.T. 12.795.670-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Taller Los Aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO DE ANCLAJES DE LA CAMILLA SEGÚN OT° 182  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE SEGÚN OT° 183  $ 1.604.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.604.780 $ 1.604.780
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA MERCEDES JHFSF27 SEGÚN OT°180  $ 554.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.514 $ 554.514
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO DE ACEITE MINIBUS HYUNDAI H350 SEGÚN OT° 185  $ 272.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.540 $ 272.540
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA HYUNDAI H100 SEGÚN OT° 187  $ 200.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.040 $ 200.040
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA MERCEDES LVLY45 SEGÚN OT° 182  $ 624.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.014 $ 624.014
Total Neto $ 3.285.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 624.319
TOTAL OC $ 3.910.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.