|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3905-129-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3905-4-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3905-4-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
|
|
R.U.T. |
72.529.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 328 |
|
Comuna |
Pinto
|
|
Impuesto |
1520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 328 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Taller Los Aromos |
|
Razón Social |
JAIME ANTONIO BAEZA FLORES
|
|
R.U.T. |
12.795.670-7 |
|
Sucursal |
Taller Los Aromos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | Cambio de Batería | |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.520
|
|
$ 9.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.