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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3905-141-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3905-2-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3905-2-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
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R.U.T. |
72.529.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 328 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
44705,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Carlos Ocares Constratista en Obras Menores |
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Razón Social |
JUAN CARLOS OCARES RIQUELME
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R.U.T. |
9.825.136-7 |
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Sucursal |
Juan Carlos Ocares Constratista en Obras Menores |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161713
| Tuercas de manguera | 1 | Unidad no definida | CONEXION DE AGUA POTABLE DE RED PUBLICA A POSTA CIRUELITO, 20 MTS. | |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Unidad no definida | DESTAPE DE BAÑO PUBLICO VARONES, CESFAM PINTO | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605
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$ 12.605
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad no definida | REVISION DE GENERADOR, CESFAM PINTO | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605
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$ 12.605
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72101704
| Cimentación o enlosado | 1 | Unidad no definida | CONTRUCCION DE LOZA DE HORMIGON, CON CERAMICA SILMILAR O IGUA A LA EXISTENTE,PARA SALIDA DEPTO. DE SALUD DE PINTO. | |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.017
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$ 42.017
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Total Neto
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$ 235.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.706
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$ 280.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.