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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3905-241-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES POR PROGRAMA PROMOCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3905-61-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
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R.U.T. |
72.529.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 328 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
4799,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialJaviera |
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Razón Social |
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
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R.U.T. |
11.289.602-3 |
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Sucursal |
ComercialJaviera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 60 | Unidad no definida | LECHE | |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.640
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$ 17.640
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50221202
| Cereales en barra | 60 | Unidad no definida | CEREAL BAR | |
$ 127,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.620
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$ 7.620
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Total Neto
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$ 25.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.799
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$ 30.059
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.