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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3905-267-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3905-79-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3905-79-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
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R.U.T. |
72.529.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 328 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
26638 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
6.092.496-1 |
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Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 100 | Unidad | eq. infusion i.v. scalp-vein 21G X3/4 (MARIPOSA) | |
$ 52,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200
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$ 5.200
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60121150
| Papel Crepé | 1500 | Unidad | pliegos para papel para esterilizar 90x90 medico | |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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Total Neto
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$ 140.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.638
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$ 166.838
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.