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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3905-268-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3905-47-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3905-47-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
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R.U.T. |
72.529.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 328 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
5236,846918 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialJaviera |
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Razón Social |
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
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R.U.T. |
11.289.602-3 |
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Sucursal |
ComercialJaviera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50171549
| Hierbas secas | 2 | Unidad no definida | paquete de paciflora | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.522
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$ 2.521
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50171549
| Hierbas secas | 2 | Unidad no definida | paquete de valeriana | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.522
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$ 2.521
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50171549
| Hierbas secas | 2 | Unidad no definida | paquete de toronjil | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.522
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$ 2.521
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 10 | Unidad no definida | galletas gran cereal | |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.240
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$ 8.235
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 10 | Unidad no definida | jugo ligth de 1.5 lt. diferentes sabores | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.084
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 40 | Unidad no definida | vasos plasticos | |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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Total Neto
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$ 27.562
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.237
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$ 32.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.