Orden de Compra. Nº3905-305-SE23 "ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3905-305-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3905-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 433
Comuna Pinto
Impuesto 176301
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
R.U.T. 8.603.671-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros10Unidad no definidaSSD 240GB  $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000
27112113
Alicates de articulación movible o de ranura1Unidad no definidaCRIMPEADORA DE RJ45  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER BROTHER 2370 ORIGINAL  $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER BROTHER 2370 ALTERNATIVO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER HP 26A  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
44103105
Cartuchos de tinta11Unidad no definidaBOTELLAS TINTA EPSON 664 (5 NEGRAS, 2 CYAN, 2 MAGENTA Y 2 YELLOW)  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900
26121609
Cable de redes1Unidad no definidaCABLE UTP 305MT CAT6 EXTERIOR  $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
26121609
Cable de redes1Unidad no definidaCONECTORES RJ45 CAT6 X 100  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 927.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.301
TOTAL OC $ 1.104.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.