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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3905-326-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenciones Vehículos DESAMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3905-37-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
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R.U.T. |
72.529.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 328 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
479963,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Taller Los Aromos |
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Razón Social |
JAIME ANTONIO BAEZA FLORES
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R.U.T. |
12.795.670-7 |
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Sucursal |
Taller Los Aromos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 73 | |
$ 223.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.900
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$ 223.900
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 74 | |
$ 175.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.500
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$ 175.500
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 75 | |
$ 273.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.300
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$ 273.300
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 76 | |
$ 1.365.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.365.000
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$ 1.365.000
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 77 | |
$ 488.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 488.425
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$ 488.425
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Total Neto
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$ 2.526.125
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 479.964
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$ 3.006.089
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.