Orden de Compra. Nº3905-426-SE18 "Artículos de Aseo - Departamento de salud pinto"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3905-426-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo - Departamento de salud pinto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3905-23-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 328
Comuna Pinto
Impuesto 40203,62
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaVirutillas Magopads , paquete 4 unidades.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131502
Paños de limpieza7Unidad no definidaPaños Suppo , paquete de 6 unidades.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.591 $ 17.591
47131603
Esponjas80Unidad no definidaEsponjas Viru.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
25174004
Refrigerante de motor40Unidad no definidaAgua Desionizada de 5lts  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad no definidaBidones Cera Liquida Roja 5 lts  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaEscobillones  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definidaLimpia Vidrios  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.190
31211901
Paños para herramientas7Unidad no definidaPaños para sacudir, paquete de 3 unidades.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.591 $ 17.591
Total Neto $ 211.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.204
TOTAL OC $ 251.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.