Orden de Compra. Nº3905-477-CM18 "Compra de Toner DESAMU"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3905-477-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Toner DESAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 105
Comuna Pinto
Impuesto 41,5
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner5 (1522129 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD 1524130(1522129) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,68 US$ 42,00 US$ 0,00 US$ 8,40 US$ 210,00 US$ 218,40
Total Neto US$ 218,40
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 41,50
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 259,90


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.