Orden de Compra. Nº3906-271-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA, JORGE PRIETO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-271-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, JORGE PRIETO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 18372,8024
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes8Unidad no definidaENCHUFE EMB. SENCILLO 2P + T 10A BLANCOENCHUFE EMB. SENCILLO 2P + T 10A BLANCO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.731
39121303
Cajas eléctricas8Unidad no definidaCAJA T/CHUQUI P/TUBO Y CANALETA BLANCACAJA T/CHUQUI P/TUBO Y CANALETA BLANCA $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.413
39121711
Entubación12Unidad no definidaCANALETA ELECTRICA PCV 20X10X200 C/ACANALETA ELECTRICA PCV 20X10X200 C/A $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.876 $ 6.877
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CMSRODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 6.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.608 $ 6.608
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaCINTA ELECTRICA PROFESIONAL NEGRA TESA FCINTA ELECTRICA PROFESIONAL NEGRA TESA F $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245 $ 1.245
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaALTO TRAFICO AL AGUA TRICO - AMARILLO (GALTO TRAFICO AL AGUA TRICO - AMARILLO (G $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.765 $ 32.765
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaALTO TRAFICO AL AGUA TRICO - BLANCO (GL)ALTO TRAFICO AL AGUA TRICO - BLANCO (GL) $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.723 $ 27.723
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA CONDOR MANGO NARANJA 1/2 X 3BROCHA CONDOR MANGO NARANJA 1/2 X 3 $ 3.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336
Total Neto $ 96.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.373
TOTAL OC $ 115.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.