Orden de Compra. Nº3906-298-AG21 "MATERIALES DE OFICINA JARDIN LOS CAPULLITOS JJII"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-298-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA JARDIN LOS CAPULLITOS JJII
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 196663,49
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T. 8.366.465-7
Sucursal LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash3UnidadPENDRIVE DE 32 GB  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadCAJAS DE RESMA TAMAÑO OFICIO  $ 18.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.920 $ 368.920
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadCAJAS DE RESMA TAMAÑO CARTA  $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
45111501
Atriles de pie1UnidadTRIPODE GRANDE CON SOPORTE PARA CELULAR (ARO DE LUZ)  $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadSET DE TINTA EPSON 664 COLORES (MAGENTA - CIAN - NEGRO - AMARILLO)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadSET DE TINTA EPSON 504 COLORES (MAGENTA - CIAN - NEGRO - AMARILLO)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 1.035.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.663
TOTAL OC $ 1.231.734


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.366.465-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.