Orden de Compra. Nº3906-3-AG24 "COMPRA DE ART. OFICINA DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-3-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ART. OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 58942,56
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Marcelo
Razón Social COMERCIAL ACUARELAS SPA
R.U.T. 76.571.667-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Leonardo Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta3CajaCAJA X 12 UNIDADES LAPIZ GEL AZUL (PENTEL) O SIMILAR   $ 16.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.280 $ 50.280
44111516
Agendas8UnidadCROQUERAS ARTE TOP (16X21) TAPA VERDE O SIMILAR   $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.704 $ 10.704
44111516
Agendas27UnidadCUADERNOS TRIPLES DIFERENTES DISEÑOS  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.320 $ 112.320
44111516
Agendas17UnidadCUADERNOS DE 5 MATERIAS   $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.560 $ 113.560
14111525
Papel multiuso2UnidadRESMA PAPEL ADHESIVO BRILLANTE 100 UNIDADES. A4  $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360
Total Neto $ 310.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.943
TOTAL OC $ 369.167


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.571.667-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.