Orden de Compra. Nº3906-309-SE25 "MATERIALES FERRETERIA ESC. LAS PALMAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-309-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESC. LAS PALMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 13752,3216
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102215
Plancha de plástico5Unidad no definidaPL. LISA FIBRO 1.20X2.40X5.0 MMPL. LISA FIBRO 1.20X2.40X5.0 MM $ 11.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.260 $ 56.261
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaMARMOLINA RODILLO R-1 BLANCO TAJ GLMARMOLINA RODILLO R-1 BLANCO TAJ GL $ 9.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.622 $ 9.622
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO DE TEXTURA 18 CMSRODILLO DE TEXTURA 18 CMS $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA DON TEO MANGO CAFE 3BROCHA DON TEO MANGO CAFE 3 $ 1.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844 $ 1.844
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTOR. VOL. H CTE. CRS ZINC 6X1.1/4 (1TOR. VOL. H CTE. CRS ZINC 6X1.1/4 (1 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
Total Neto $ 72.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.752
TOTAL OC $ 86.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.