Orden de Compra. Nº3906-356-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN MIRASOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-356-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN MIRASOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 13814,5827
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaALTO TRAFICO AL AGUA TRICO VERDE (GL)ALTO TRAFICO AL AGUA TRICO VERDE (GL) $ 34.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.606 $ 34.606
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaALTO TRAFICO AL AGUA TRICO BLANCO (GL)ALTO TRAFICO AL AGUA TRICO BLANCO (GL) $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.723 $ 27.723
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 23 CMRODILLO CHIPORRO 23 CM $ 7.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3 NEXXO MONOBLOCKBROCHA 3 NEXXO MONOBLOCK $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314 $ 1.314
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definidaCINTA MASKING 48 MM NEXXOCINTA MASKING 48 MM NEXXO $ 1.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839 $ 1.839
Total Neto $ 72.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.815
TOTAL OC $ 86.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.