Orden de Compra. Nº3906-421-SE20 "MATERIALES FERRETERÍA NACIONES UNIDAS, MANTENIMIEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-421-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA NACIONES UNIDAS, MANTENIMIEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 105264,7614
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Ivan
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Sucursal Ricardo Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162402
Portacandado6Unidad no definida6 UNIDADES DE PORTACANDADO DISPLAY 915 ZINC 2.1   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
40141702
Grifos2Unidad no definida2 UNIDADES DE MONOMANDO LAVATORIO STUTTGART/SWERIN TAUM  $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.554 $ 28.555
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida1 UNID ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA BLANCO TINETA  $ 70.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.580 $ 70.580
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definida DILUYENTES SINTÉTICOS C/ENVASE LITRO DIDEVAL  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
39101701
Tubos fluorescentes40Unidad no definidaEQUIPO ESTANCO 2X20W C/TUBO LED   $ 11.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.080 $ 448.067
Total Neto $ 554.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.265
TOTAL OC $ 659.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.