Orden de Compra. Nº
3906-421-SE24
"
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HERMINIA ORTEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3906-421-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HERMINIA ORTEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación DAEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T.
69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T.
69.060.400-0
Dirección de Facturación
Avda. Balmaceda 174
Comuna
Llay-Llay
Impuesto
43993,3714
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social
Ferreterias del sur spa
R.U.T.
76.273.341-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad no definida
ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL CERESITA - NEG
ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL CERESITA - NEG
$ 16.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.028
$ 16.028
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
DILUYENTE SINTENTICO C/ENVASE DIDEVAL (LI
DILUYENTE SINTENTICO C/ENVASE DIDEVAL (LI
$ 2.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.461
$ 2.461
23131507
Tela para lijar
7
Unidad no definida
LIJA FIERRO NORTON G80-1
LIJA FIERRO NORTON G80-1
$ 635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.445
$ 4.447
60121252
Bandejas de pintura
2
Unidad no definida
BANDEJA P/PINTURA LIZCAL
BANDEJA P/PINTURA LIZCAL
$ 2.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.216
$ 4.217
15121516
Sellador de fugas
3
Unidad no definida
ADISOL SELLADOR PINTABLE POMO
ADISOL SELLADOR PINTABLE POMO
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.209
$ 4.208
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
2
Unidad no definida
KIT INSTALACIÓN WC FANALOZA
KIT INSTALACIÓN WC FANALOZA
$ 10.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.382
$ 20.382
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
LIJA MADERA NORTON G150-00
LIJA MADERA NORTON G150-00
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.849
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 2 NEXXO MONOBLECK
BROCHA 2 NEXXO MONOBLECK
$ 918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.672
$ 3.671
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 23 CM
RODILLO CHIPORRO 23 CM
$ 7.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.678
$ 21.678
40141702
Grifos
4
Unidad no definida
BOTON SUPERIOR DESCARGA CORRIENTE HOFFEN
BOTON SUPERIOR DESCARGA CORRIENTE HOFFEN
$ 2.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.256
$ 11.257
30181512
Asientos de inodoro
10
Unidad no definida
ASIENTO STANDARD PLUS BLANCO
ASIENTO STANDARD PLUS BLANCO
$ 8.373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.730
$ 83.731
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO CERELUXE NEGRO (GL)
ESMALTE SINTETICO CERELUXE NEGRO (GL)
$ 28.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.616
$ 57.617
Total Neto
$ 231.544
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.993
TOTAL OC
$ 275.537
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.