Orden de Compra. Nº3906-49-SE25 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA EL PORVENIR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-49-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA EL PORVENIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 48455,25312
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidaCINTA MASKINGCINTA MASKING 48MM $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.299
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRORODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 6.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.608 $ 6.608
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"BROCHA DON TEO MANGO CAFE 3 $ 1.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844 $ 1.844
30111601
Cemento30Unidad no definidaSACO CEMENTO SACO 25 KGCEMENTO MELON SACO 25 KILOS $ 3.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.780 $ 93.782
11162108
Tejido o tela de malla metálica2Unidad no definidaROLLO MALLA ELECTROSOLDADA 3/4ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA 3/4 X 0.90 $ 21.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.288 $ 43.287
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaPINTURA ALTO TRAFICO GALONALTO TRAFICO AL AGUA TRICO - AMARILLO $ 34.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.209 $ 103.208
Total Neto $ 255.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.455
TOTAL OC $ 303.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.