Orden de Compra. Nº3906-582-SE10 "Materiales Ferreteria Jardin Las Luciernagas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-582-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Jardin Las Luciernagas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 171769,69
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A. - Ferretería Andina Los Andes Ventas Empresas
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A. - Ferretería Andina Los Andes Ventas Empresas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
Disco de ruptura2Unidad no definidaDisco Desbastar  $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372 $ 3.372
30103205
Enrejado de hierro10Unidad no definidaPerfil Cuadrado  $ 10.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.890 $ 109.890
30103201
Enrejado de acero17Unidad no definidaMalla Cerco  $ 14.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.967 $ 243.967
30103205
Enrejado de hierro30Unidad no definidaFierro Angulo  $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.700 $ 191.700
23171509
Soldadura7Unidad no definidaSoldadura Indura  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430
40142323
Disco de ruptura2Unidad no definidaDisco Corte Metal  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrocha Condor   $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208 $ 1.208
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definidaDiluyente Sintetico  $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.927 $ 3.927
30111601
Cemento95Unidad no definidaCemento Melon  $ 3.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.370 $ 289.370
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaAnticorrosivo   $ 8.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.045 $ 8.045
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaEsmalte Tricolor  $ 14.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.131 $ 14.131
30103205
Enrejado de hierro3Unidad no definidaFierro Hormigon  $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.567 $ 6.567
30111601
Cemento4Unidad no definidaCemento Melon  $ 3.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
Total Neto $ 904.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.770
TOTAL OC $ 1.075.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.